浅谈企业内部财务控制措施

2018-01-02 11:55谢家月
科学与财富 2018年33期
关键词:财务控制措施企业

谢家月

摘 要:本文首先阐述企业内部财务控制的主要内容,了解财务控制的作用,然后对内部财务控制方式进行阐述,最后提出提高内部财务控制措施,希望分析后能够给相关工作人员提供一些参考。

关键词:企业;财务控制;方式;措施

企业内部控制是由全体员工共同实现的旨在实现控制目标的过程,财会部门在保证与财务报告相关的控制有效性方面发挥着十分重要的作用,要在制定发展战略、分析评估风险和作出决策等环节扮演好关键的助手和参谋角色。在这个社会不断发展和市场竞争力愈发激烈的新时期背景之下,要想不断地提升企业内部财务控制水平,就必须高度重视企业财务部门的管理,建立健全相关管理制度,才能更好地保障企业在这新时期社会背景之下立足,并在激烈的市场竞争中脱颖而出。

1财务控制的主要内容

1.1对货币资金的控制

货币资金它包含了现金与银行存款以及其他货币资金,属于企业流动性最强的资产,内部控制的作用主要对企业的货币资金的收支情况进行记录、管控,以免出现坐支等情况出现。

1.2对企业固定资产的控制

固定资产在企业的发展阶段,占据的比例较大,而在控制内部固定资产过程中,内部控制的程度也非常严格,一般情况下 ,每年需要对固定资产进行全面的清点盘查,防止资产流失,保证企业的固定资产得到有效控制。

1.3对应收账款的控制

应收账款的问题是企业运营过程常遇到的问题,企业需要积极的做好销售管理,同时, 还需要做好客户的信用状况调查,对合同进行分类管理,并且在对应收款项的控制过程中,要积的寻找有效的措施进行控制。

2财务控制的作用

2.1贯彻落实国家相关政策以及方针,并在企业内部的各个部门得以落实和实施;

2.2有效地保证了企业内部财务控制信息的准确性、可靠性和真实性;

2.3企业内部财务控制工作的顺利开展可以降低企業经营的风险性,提高企业经营效率,促进企业经营活动的顺利开展。

3财务控制的方式

3.1积极建立企业内部财务管理机构,并建立健全相关管理制度约束企业财务行为;

3.2通过内部稽核检查发现财务各环节存在的问题;

3.2积极运用计算机网络科技技术,实现对企业财务控制的智能化、自动化和信息化,从而可以有效地降低财务的风险性;

4提高企业内部财务控制的措施

4.1健全完善控制制度,采用具有现代化特点的管理方式

建立健全财务控制管理制度,不断地创新和改革企业的管理模式,构建企业现代化的管理模式,并贯彻落实好各个制度使其在实际工作中发挥出重要的作用。由于企业财务涉及内容较多,一个企业要想建立一套健全的财务控制管理制度,就需要涉及到多个经济业务,例如:企业的资金管理、资产管理、对外投资、成本管理、预算管理以及企业的利润收入分配等。这些环节在实际的建立和完善过程中必须结合实际情况进行合理地规划和制定,从而才能保证企业财务的管理在实际工作中发挥作用。

4.2形成检查和评价机制

积极形成财务检查和评价制度体系对企业财务控制管理工作的顺利开展有着重要的作用,但大多数企业在实际工作中并不重视财务控制的检查和评价,仅由内审部门来完成这一工作,由于专业技术无法满足,导致企业财务控制在实际工作中存在一定的问题不能及时地发现而导致更大的纰漏,从而大大地影响了企业的经济和发展。由此可见,控制的检查和评价对企业的发展和资产的安全性有着重要的作用,为此,企业应积极督促有相关专业部门复杂的检查和评价,并保证其在实际管理工作中得到落实,从而促进企业管理水平,实现企业可持续发展。

4.3完善企业的成本控制制度

现阶段,虽然大部分的企业已不断地健全和完善企业财务的成本控制,但是在实际工作还是存在一定的风险。因此,企业需要积极做好以下几个方面的工作:

(1)高度重视对企业本年度的实际销售目标和市场的供需情况进行合理的预测;

(2)全面控制好企业各项经费的预算,确保财务资金的平衡性;

(3)针对企业的每一个季度和年度进行科学化的管理,严格控制企业的成本,避免因盲目支出而导致资金浪费等现象;

(4)对企业每个季度的成本进行全面的分析,并针对于分析的结果进行总结,寻找问题所在,从而采取具有针对性的应对措施;

5总结

总而言之,在企业内部财务控制过程中,提高企业内部财务控制水平是非常重要的一个内容。本文结合实际,对企业内部财务控制方式进行了相关的分析。针对企业内部财务控制存在的问题,给出了相关的控制措施,希望通过文章的研究后能够将企业的稳定性提高。

参考文献:

[1] 李杰.完善企业内部财务审计的措施与建议[J]. 企业改革与管理. 2014(24).

[2] 冀秀珍.完善企业内部财务审计的措施与建议[J].品牌. 2014(10).

[3] 薛显玲.油田企业内部财务成本控制体系建构思路探析[J]. 人才资源开发. 2016(01).

[4] 王迪.浅议法务在企业内部财务舞弊方面的研究[J].现代营销(学苑版). 2012(12).

[5] 韩志伟.强化企业内部财务监督的必要性及其措施[J].科技情报开发与经济. 2013(02).

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