内部审计在企业财务风险控制中的作用分析

2021-02-09 03:08:00刘飞
中国民商 2021年1期
关键词:现状

刘飞

摘 要:随着企业资产规模、经营范围、涉足领域及组织结构等方面的变化,企业在生产经营过程中将伴随着巨大的财务风险,这些风险的存在需要企业财务人员通过一定的手段加以评估、控制。内部审计作为财务管理的重要组成部分,其在有效控制财务风险、规范会计核算等方面发挥着积极的作用。因此,越来越多的企业开始关注内部审计对财务风险控制方面的作用,以此提高企业财务风险防范与控制的能力,确保企业生产经营的正常开展。

关键词:内部审计;财务风险控制;现状

由于我国经济形势的不断变革,各大企业面临的挑战与机遇越来越多,我国内部审计工作发挥的作用越来越重要。在企业财务风险控制过程当中,通过合理开展内部审计工作,不仅能够提升企业财务风险的控制水平,保证企业内部资源更为安全,而且对企业的健康可持续发展起到良好推动作用。

一、企业内部审计风险概念及特点

所谓企业内部审计风险是指企业的内部审计机构在对企业会计核算、内部控制、重大决策等经济活动开展审计时,未能及时发现企业管理中的漏洞及问题的风险,它具有如下特点:

(一)企业内部审计风险涉及企业各个业务流程

目前,随着管理会计理论的应用,企业内审工作的范围也不只限于传统的财务收支审计,還应该包括预算执行、绩效考核、内部控制、成本控制等内容,可以说审计的范围已经涵盖了企业的一切经济活动及经营流程。……

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